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北京印发内部审计工作指导意见

来源:审计署网站   发布时间:2026-03-18  作者:待查   编辑:cljmy

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核心提示:北京市审计局印发《2026年内部审计工作的指导意见》

北京市审计局印发《2026年内部审计工作的指导意见》,进一步深化对全市内部审计工作的系统性指导与常态化监督。

《指导意见》明确,加强党的全面领导,建立健全党组织直接领导的内部审计领导体制,党委(党组)科学筹划“十五五”内部审计工作,强化对机构设置、人员配备、审计整改等关键事项的管理。聚焦主责主业,围绕重大政策措施落实与重大项目建设、内部管理领导干部(人员)经济责任、内部控制风险管理等方面,深入开展内部审计。聚焦科学规范履职,抓住审计项目安排、审计发现问题、意见建议等关键环节,做深做实研究型审计;规范内部审计制度规定,逐步健全单位内部审计制度体系,行业(系统)主管部门加强与审计机关协同开展分类指导;强化内部审计质量控制与成果运用,压实整改责任,将审计结果及整改情况作为干部考核任免奖惩的重要参考;发挥市内审协会服务作用,提升行业服务能力和水平。聚焦锤炼过硬本领,着力提升审计人员政治能力,用政治眼光观察分析问题;拓宽交流培训渠道,加强审计项目实务培训;严守纪律底线,以更高标准从严管理队伍。

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